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集团动态
强化内部审计监督 护航集团高质量发展

为强化内部审计监督,增强风险防控能力和公司治理水平,2月28日,澳门新莆京游戏2755召开2024年度内审工作领导小组第一次会议。党委书记、董事长柏相臣,党委副书记、董事、总经理李世明出席会议,会议由党委委员、纪委书记李小计主持。

会议全面回顾了集团公司2023年内部审计工作,系统部署了2024年内部审计重点任务,研究并通过了关于2022年、2023年物资采购管理情况的内部审计意见等议题。内审领导小组成员对各项议题及2024年内审工作计划提出了意见建议。

党委书记、董事长柏相臣充分肯定了2023年内审工作取得的成绩。他指出,2023年集团公司重点完成了5个项目审计,发现问题64个,提出整改建议19条,有力规范了生产经营行为,促进了企业持续健康发展;对纪检监察审计人员敢于斗真碰硬,攻坚克难的精神表示肯定;原则同意2024年审计工作计划,希望纪检监察审计部严格落实计划安排,找准主攻方向,采取有效措施,强力推进实施。他强调,内审工作要善于发现问题,找准审计工作切入点和发力点,要找准关键环节,争取更大成绩,要立足重点领域、聚焦重点部门,做到重大决策部署到哪里,审计监督就跟进到哪里,发挥审计工作着眼全局干大事、集中力量出成效的作用,以有力有效的审计监督提高企业的运营效率和经济效益,为企业高质量发展提供有力保障。

党委副书记、董事、总经理李世明指出,审计工作是现代企业管理的一种重要手段,审计侧重于经济效益、侧重于数值,具有专业性、权威性、独立性。这些年,集团公司的内审工作取得了长足进步,希望纪检监察审计部强化经验总结成果积累,着力打造能打硬仗、勇担重任的高素质审计队伍;广大纪检监察干部要切实扛起自身责任,注重业务能力提升,积极考取审计相关资质证书,为集团经济效益持续增长,费用有效控制发挥更大作用。

内审领导小组全体成员、纪检监察审计部工作人员参加会议。

(供稿:纪检监察审计部 贾毅)


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